| COMPRA DIRECTA-PAGO POR TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA- 2006- | ||||||||
| RESOLUC.AUTORIZ. | EXPTE.NºD.A. | EXPTE.NºLyC | FECHA | Orden de Compra Nº | CONCEPTO | FIRMA ADJUDICADA | MONTO | |
| 11/06 | 338/06 | 134/06 | 08/03/2006 | 04/06 | S/ADQ.DE 300 PATCHCORD DE 2,5 MTS. | SIGLO XXI- SERV. INFORMATICOS | $ 3.567,00 | |
| 17/06 | 291/06 | 138/06 | 22/03/2006 | 08/06 | s/SWITCH,TRANSCEIVER, RACK | ASESORES INFORMATICOS S.A.- | $ 40.832,00 | |
| 24/06 | 604/06 | 217/06 | 04/04/2006 | 17/06 | s/SUSE LINUEZ (SERVER UP Y SOTFWARE MEDIA) - | SIGLO XXI- SERVICIOS INFORMATICOS- | $ 10.575,00 | |
| Acdo.25/06-pto.21º) | 1383/06 | 437/06 | 31/08/2006 | 37/06 | s/IMPRESORAS Y BANDEJAS | ASESORES INFORMATICOS S.A.- | $ 1.160.170,65 | |
| 37/06 | s/ESTACIONES DE TRABAJOS, MONITORES, PLACAS VIDEO, CPU, TECLADO, FUNDAS.- | ASESORES INFORMATICOS S.A.- | $ 1.061.675,77 | |||||
| Acdo.25/06-pto.21º) | 1383/06 | 437/06 | 31/08/2006 | 39/06 | s/FIREWALLS FORTIGATE 1000-300 - | DACAS S.A. | $ 199.922,00 | |
| Acdo.34/06-Pto.5º) | 1707/06 | 488/06 | 01/11/2006 | 40/06 | s/SWITCH DE DISTRIB.Y CAPACITACION -ADJUDICADO: ASESORES INFORMATICOS S.A.-MONTO: $ 598.435,83.- | ASESORES INFORMATICOS S.A.- | $ 598.435,83 | |
| Resol.77/06 | 2736/06 | 677/06 | 29/12/2006 | 42/06 | s/6(SEIS) UPS-6(SEIS) PACKS BATERIAS - | ASESORES INFORMATICOS S.A.- | $ 65.376,00 | |
| LOS INSUMOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO NO SE DETALLAN EN EL PRESENTE INFORME.- | ||||||||